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[会计电算化] 《初级会计电算化》用友T3软件操作手册(含PDF版)

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发表于 2012-9-18 13:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
T3软件操作小指南(专为新手准备)用友通操作指南
4 l1 z" b+ i! t8 K: J一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
! u1 P2 M6 M$ |, O8 B1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
8 E: @$ C  n* [9 p- Q' W& f2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出6 k* A; a* f2 P9 W& M6 U
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
" B0 Z0 D" u- ~$ r) r! b4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认% K. n# ?7 M2 M; \  m
二、系统初始化2 V2 n! P- j$ ]5 R' |. P
进入总帐,点击系统初始化。
' s! [8 P# ^4 c; E$ s: L* ^1、会计科目设置# f, H/ Z) L! r! t( Y2 V0 r% |
a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
' g9 j0 z- r$ {, B1 [b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项). q4 z1 X! ?+ @# |& _% _
c.指定科目 : 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。6 Q, Y# j1 F( k) a4 b$ [$ k
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
4 k4 D/ I% c. l, C( B$ K2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
& l* q4 M7 v7 s- }" l, {3、结算方式→点击增加→保存 (可选项); p: F" |$ W* Z& a. U
如编码 1 名称 支票结算   如: 101 现金支票     102 转帐支票* Z! [! J$ F+ H/ B5 u7 K+ g
4、客户/供应商分类→点击增加→保存  。   如编码 01 上海 ,02 浙江或 01 华东     02 华南
8 o. ^  {" X: c5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
  T, d6 c: T$ ^6、录入期初余额
; E1 {1 D/ E  {# p$ _* J! ga.若年初启用,则直接录入年初余额。
% ?$ z! d+ R5 z: ~, q( Qb.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
3 E$ ]# Q8 J' y1 _( b5 jc.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额( H7 Z4 A; G. Q; e7 \
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存
: @) D! P" X/ [, N# A6 P+ I三、填制凭证. o0 x% \- Q, O! c
1、填制凭证
/ ]' [6 y& v9 O* w1 D9 w% U9 \& _点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
0 I  G( @# N& \$ F* L注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。- q0 o2 k, s8 ~. [  h( O
2、删除凭证
$ v7 }& L' c* F2 I当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。) P3 t9 z+ S9 w2 h- T4 T9 ]' m% G8 a
具体操作为:& n! @( R2 a& N/ @
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”3 w# ?9 q$ K8 `  g9 S1 V! T
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。* N; `: }: B9 j% c: v& f7 E3 m
四、审核凭证/取消审核  (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)
/ U+ E8 \) D3 `# F' Q" p2 K* h1、换人审核/取消审核( ~' g3 i! ]( \9 K, J& S6 G+ l
文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定2 D" a1 |" N7 q6 [3 x& k! k
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证  z% E! p/ s, Z8 ]8 Z8 X
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
2 s1 P. c8 K/ E, s! R批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
' X: Z3 f* M; w" M五、记账
" F' q) H( [( u7 D) Y0 a) f+ ^点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定/ P6 |: m* f% K( q4 X) T' \6 O8 l  |
六、自动转帐
! _, G1 ]$ J: w1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)$ R2 _2 f# `! u9 Q
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
. M3 N: e$ P8 D, ?1 X/ \% X3 Q7 V注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。' l1 N% _& }# ?
七、结账
7 d6 L, y! ]' w4 a0 B 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账, W% I& R4 U- F+ a$ w: B
八、UFO报表
5 y$ ]9 E2 }: ~9 I1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)
7 n, E3 y) @, W/ r2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。
+ `- h- u( Y( [5 g+ }' i; g1 {3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
/ l* f4 e& H5 J# X& \3 M; ]/ j注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否”) I: `& z! k; O  G8 v5 l7 x
b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
. ]. }2 [5 S% s: H( kc.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。, \1 e( m- ^0 L# Q  P7 p& \
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。
# d3 W. L5 I+ O: ?九、备份
2 |5 d. D% w* G# n7 c! ~$ U$ F1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601”
# J& J1 T0 R6 `4 u% Z2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定4 a8 q0 K; y, B3 g9 F
3、账套→备份→选择账套→确认
2 k5 z" w0 e6 I, X& R6 g  e6 C" R4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认3 Q# h5 R2 ~) _& {- x3 o9 H6 n/ `
十、反记账、反结账2 `9 F* O4 W6 t: W1 O
1、取消结帐:总帐->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。
0 K: q2 a$ M  Q. v! ~1 H2、取消记帐0 l; c! ?$ k2 h
☆ 总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定% x2 {) Q1 Z/ {7 K, `' b* `
☆   总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕 。7 h1 P3 l% M6 C9 [) r& a# U
特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
% k" t# Z! v8 m  O3 h常见问答:                    
& E, w, o, U6 ? 1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目,将来怎样才能在做凭证的时候选择?& R. F* V$ v' S& d4 `! L
答;初始化时,在会计科目里,固定资产和累计折旧等科目,选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。# i+ W9 g) F. o
 2、我怎么用多栏式帐?9 y, s0 A7 G) S* u3 J
答:进入多栏式明细帐,点击增加,选中您要设的科目,在会计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,比如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定。这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多余的可以删除。
4 Q7 U, g+ k7 L  w 3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?" _  Q) r7 r/ p
答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
. e2 ^) s; [( P& O% p: v ! P! V4 X/ W3 O3 h1 v
 
+ h3 o$ t8 W6 t1 T& G6 i) k 
# J# ~% u( j# s, z 6 A% L; P! w, B+ H# N
 2 w/ z5 ^7 L% y% H2 Z9 |
 
7 u  w4 k) q. E' n& b6 q! ~ , x, j# W6 q" H4 s; Y
 9 s0 A  ]6 s' S, @$ U( }; h6 h9 }
 
+ E( T1 B' V0 J7 w* V# i5 T知识点汇总:
* y% \" z1 Y7 Q! `5 M6 o8 n一、总账部分
3 _/ d! L6 `, R  a$ }9 f# F1、总账日常业务流程:
/ n3 M6 h( o: t0 z5 k" i( a  填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账3 w8 H6 l! s2 W% q/ N: j. O
2、总账凭证审核1 M. A$ y, a3 l) U9 u8 S- Y% ~
   切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)
% ~  ?6 X( r/ z4 [$ K) X3、总账凭证记账
$ O; w! u& n  U1 {4 Q% S, o   总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
. k6 S$ b7 N, e. H. T; [% E3 W$ @8 ]4、总账其间损益结转. T$ h' g& `0 i3 L# v# C
   ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定* f6 [) V1 ~! {. S  X
   ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
2 a5 I2 s% ]. v2 p5、反记账:7 p1 q/ a' X; O5 F# Y. k# E6 @0 J# `$ b
   总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)+ P# P$ ], i7 @+ p& {# p4 _" a
6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查
4 }, M' Q; g6 s  x3 g8 a" z7、结账   (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)& E0 p0 Z; u5 s& S( @2 s
  总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账6 m, R1 Q+ w6 B$ f
二、各模块结账流程:
; }& L! e( i0 y5 t' g采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
5 d7 b5 r; n0 D1、相关模块进行月末结账注意点:! r& {! \; h( f& w7 ]+ a+ B
   (1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入
) c+ @! ^! J/ c  S" R4 G( A  ]   (2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单
9 g1 k& u) [# T1 Z2 T' N% @   (3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。
. M: \" b8 o" ^! }2 r  o   (4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。
) x8 L, m  E- a' ~' @* c" a$ M   (5)工资结账-直接点击月末处理
( l9 _1 p' G$ }, h6 e3 C1 H* K! R0 K   (6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致$ C: ]+ [9 @$ _! j$ m% c
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)
- l# @5 Q* `: ]4 b: e! }(一)业务通:
# f) [5 W% A; ]3 t7 }   核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。/ I5 n+ J) X5 `, f- c
   核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。+ {5 p4 T. n- h2 R! `. h
   采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消
& X5 i1 R' |9 D6 W$ G4 k+ t   取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
1 b1 A1 z. u4 i& r+ l% f* z; l   采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
0 q, t/ Z  Q* u/ H- j# F4 {# k(二)、工资8 a! g+ y5 T4 u& J# ]* U- y2 b0 E1 D
   取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。' p/ M: z  Z4 Q9 f, Y& g$ ~' Z
(三)固定资产
8 U7 d. E/ [$ y! `   取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。8 v* C6 R; C; e5 F- I0 q6 L
业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。
( b: p* p; I" x# q9 E: S$ O; C
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) j3 _! d% w, {
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 楼主| 发表于 2012-10-16 09:10:01 | 显示全部楼层
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发表于 2012-11-26 10:58:22 | 显示全部楼层
估计又是下载不下来
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发表于 2013-3-24 15:38:52 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
- C# C0 p) N7 W3 U5 e- ^& v7 j' a; o
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发表于 2013-7-8 11:42:02 | 显示全部楼层
内容好多喔。。。加油加油,谢谢群主。。2 V* J7 [, e! n8 d$ F
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发表于 2013-7-8 11:43:12 | 显示全部楼层
用友T3软件在哪里下载% q2 V1 a$ G9 }) K% Y
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发表于 2013-7-8 12:04:42 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}9 L1 E' y7 \/ B# C( ]
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发表于 2013-7-9 00:48:53 | 显示全部楼层
《初级会计电算化》用友T3软件操作手册好( p; a! |+ `9 T
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