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[审计作用] 2011年内部审计在治理、风险和控制中的作用习题(54)

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发表于 2012-2-23 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、在领齐集用于某城市赠款打算的法令律例方面,以下哪种轨范效不美观最差?9Kq我考网网
* z8 s  s7 A7 J6 W, Z  A、询问该城市的财政总监、法令参谋或赠款打点人员;9Kq我考网网
  m# A/ P7 Y5 e+ I& n+ F+ L8 E0 c  B、审查曩昔年份的工作草稿,并就转变情形询问有关官员;9Kq我考网网
% M  D" e& _2 J% u$ b9 {  C、审查合用的赠款和谈;9Kq我考网网
: T$ ?1 h- V2 z) c# }  D、与审计委员会谈判该事项,并询问赠款要求的性质以及审计委员会为审计营业确定的方针。9Kq我考网网
, B6 D7 r' ?* E$ D7 E$ j  2、某大城市的审计师正在查该市垃收受接管集处事的单价合同。该合同的条目划定,按照每周清空的垃圾桶数目付款。鉴于很难核实现实清空的垃圾桶数目,该市若何才能以最高效的体例改善其对于款的节制?9Kq我考网网
  F3 _9 q- G* E$ F9 n  A、按照承包商在收集垃圾时代完成的旅程来付款;9Kq我考网网
; r" L- D) O2 q1 C  A& _0 @0 x  B、指定一名城市雇员来核实天天清空的垃圾桶数目;9Kq我考网网, e6 h" L0 u% P$ R9 I/ ]
  C、要求承包商供给看管审查,并陈述天天清空的垃圾桶数目;9Kq我考网网
8 }: D3 e; T- d: o; X9 W  D、在付款总金额基本上签定合同。9Kq我考网网
1 ?" x( p8 R1 g  3、审计师在审计某无邪车磨练机构的效率时可以应用以下哪种计量手段?9Kq我考网网
" I# v/ V( }1 V( X1 E, p/ |) e  A、获得磨练经由过程的轿车总数目;9Kq我考网网6 Y3 E9 H) }. q$ V
  B、未经由过程磨练的轿呈ё仝受磨练车辆总数中所占比例;9Kq我考网网$ p% j4 v7 b+ c
  C、磨练代办代庖人均磨练的轿车数目;9Kq我考网网% B" y7 {  \3 [* w1 i
  D、收银员人均收取的磨练费用。9Kq我考网网; A0 y+ j+ x$ x  \  N
  4、绩效审计的界说是“评价打点层既定可接管方针业绩的完成情形”。绩效审计关注于效率和效不美观,其中效不美观是重点。下列评价可被视为绩效审计最佳例示的是:9Kq我考网网0 p( W8 ~$ S% @$ S2 N3 ~* g
  A、引进一项旨在改良成本会计核算系统的转变,这一成本系统对用户的需求更有用。9Kq我考网网
7 M& F! H; {! d( \! [: A. \6 e  B、成功实施政府关于提高电任凭安系数的法子。9Kq我考网网
! m9 U' v5 ~- j  C、旨在监管出产打算的某委员会的人员水平。9Kq我考网网1 }) }* l% a$ P/ K& A, K
  D、装配线工人遵循已确立的操作规程工作。9Kq我考网网& h- q9 m2 c6 G  ^# f3 J
  5、内部审计是一项布满活力的职业,下列对内部审计成长到此刻典型围最适当的描述是:9Kq我考网网
6 I% f- I: e' V/ r, l- D* e  A、内部审计搜罗对资本使用的经济性和效率性的评估。9Kq我考网网
' U, y6 x5 j2 j' r# A  B、内部审计搜罗的政策、打算、法令和规范遵轮回境的评估。9Kq我考网网
3 ~$ G- I! G; n) I( C( z) n  C、内部审计已经成长为资产的存在性的鉴证和对呵护资产手段的审查。9Kq我考网网
' \' T+ E& f5 ?! g6 r  D、内部审计已经由严酷的财政导向向经营性导向成长。9Kq我考网网( o. T; x/ ]  c+ l) D5 @
  6、为评价内部审计勾当的适当工作情形,质量保证和改良方案必需搜罗:9Kq我考网网
# |  H/ ]0 d4 C% o  A、在必然样本基本上对内部审计工作进行按期看管;9Kq我考网网
) J# w1 m) O  E( ~( ^  B、由内部审计人员之外的进行的内部评估,以评价内部审计勾当的工作质量;9Kq我考网网
( l6 C& {$ F+ [0 F4 ~# `1 E  C、至少每5年进行一次的外部评估;9Kq我考网网( c5 N, D9 D3 ^& H9 a
  D、营业司理的按期轮换。9Kq我考网网
# h" z6 u$ G) ~7 F  7、当内部审计师供给咨询处事时,其营业规模首要由以下哪项内容确定?9Kq我考网网7 r" ^6 H* |6 ~5 U9 P, R/ p
  A、内部审计尺度;9Kq我考网网) ~& B/ ]3 r, r
  B、审计营业小组;9Kq我考网网
4 x0 ^" R( x4 i! U2 E/ o  C、被审计单元;9Kq我考网网9 x1 v9 ]. N( \/ B
  D、内部审计部门章程。9Kq我考网网  ]4 }- B4 M7 X/ K
  8、内部审计师需要精晓以下哪个学科:9Kq我考网网
* B! ~( F5 F$ U4 `: v" }  A、内部审计轨范与手艺准则9Kq我考网网
0 g0 s3 o2 |  k! p  B、会计原则与手艺;9Kq我考网网
6 A( B- n$ \6 ^. y( O# b  C、打点原则;9Kq我考网网3 I  g+ I( y8 V1 W. J
  D、营销手艺。9Kq我考网网
* m6 n* A2 ]3 }/ l) [( j  9、依据审计准则,内部审计人员可以不具备下列能力:9Kq我考网网) W% ~/ g9 Z3 ?9 l
  A、谙练运用内部审计准则; 9Kq我考网网
: b4 V; t& A4 B% \  B、理解打点原则; 9Kq我考网网0 ?' g4 Z; O$ e: s: n2 f
  C、精采的人际沟通; 9Kq我考网网/ }9 `3 R6 o4 d9 b. R; l+ K
  D、用量化体例承担培训课程的能力。9Kq我考网网& f3 E$ {0 n3 c7 n1 o, O% ^/ V6 G
  10、以下哪项最不成能增强内部审计部门的自力性?9Kq我考网网
, f% u: [+ \! L( E1 m  A、内部审计部门已拟定正式的书面章程;9Kq我考网网
9 e0 x9 b6 T/ A/ b8 Q$ v  B、向审计委员会提交年度内部审计工作打算;9Kq我考网网
. h% u& a+ F, U* h  C、与审计委员会成立直接陈述关系;9Kq我考网网( J& @' |2 ^8 x' A/ e4 a
  D、获得衬晡彩金,落实周全审计方案。9Kq我考网网* y5 z3 ]  ]; M* `
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